中润光学2025年审计委员会履职尽责,2026年将持续完善内控

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2026年03月29日,中润光学发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由朱朝晖、周红锵、陆高飞组成,朱朝晖任主任委员。2025年共召开6次会议,审议了2024年预审、年度报告、利润分配等多项议案,均获一致同意。

履职方面,审计委员会监督评估天健会计师事务所工作,认为其审计工作合规、意见客观公正;指导内部审计,强化监督检查能力;审阅财务报告,认为真实准确完整;评估内部控制有效,无重大缺陷;协调内外部审计沟通,促进审计工作优化。

2026年,审计委员会将继续按规定履职,监督外部审计,完善内部审计和内部控制体系,维护公司及股东利益。

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